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答疑老师:易老师
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
B公司转包给C,然后B公司另一家没提及是有什么往来? 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
收入不对 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你季度未超过45万就跟其他收入一起填在小微企业免税额那一栏 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对的,就是增加企业利润了 查看全部回复
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免征的增值税转到营业外收入里面 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这样的说法不行 的, 你们转到私人帐户是什么用处呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费属于视同销售。店里的产品是自产、委托加工的么 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
让对方给你开赔偿款收据 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
也要记销项税 查看全部回复
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对,不用写应交税费 查看全部回复
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不是。 直接 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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那些是福利费 查看全部回复
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是销售方还是购货方a 查看全部回复
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账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
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